Налоговое планирование и оптимизация. Налоговое планирование - понятие и практическая реализация
даты проведения семинара: 19 ноября 2015, 17 декабря 2015
описание семинара
Данный семинар посвящен вопросам налоговой оптимизации с учетом изменений в налоговом законодательстве в 2015-2016 гг. Ужесточение налогового контроля за налоговыми схемами, появление законов выявляющих незаконные и полузаконные схемы оптимизации налогообложения приводя к более серьезной уголовной ответственности. Но более жесткий налоговый контроль не означает отсутствие возможностей для оптимизации налоговых отчислений.
Дается понимание того, что даже при использовании самых законных вариантов налогового планирования возможно возникновение налоговых споров и конфликтов с налоговыми органами. Однако, правильное применение налогового законодательства позволяют налогоплательщикам обезопасить свой бизнес от необоснованных действий налоговых органов. На семинаре даются реальные инструменты для прохождения налоговых проверок. Анализируются правовые вопросы планирования налогов, рассматриваются допустимые модели налоговой оптимизаций с учетом рисков их практического применения.
Так же будет рассмотрены вопросы аффилированности и способы ухода от взаимозависимости с рассмотрением практических применением в судебной практике российских компаний. Рассматриваются конкретные примеры «легендирования» и документального подтверждения.
Даются характеристики различных затратных схем для оптимизации Налога на прибыль, НДС и отчислений в фонды с заработной платы.
содержание семинара
Программа семинара:
Налоговое планирование - понятие и практическая реализация. "Платить налоги надо, но... не переплачивать!" Налоговая оптимизация: законная, полу законная и незаконная, явные признаки налоговых схем. Изменения 2015 года. Как можно и как нельзя оптимизировать налоги с учетом изменений, судебной практики и тенденций развития право применения в 2015 году.
Аффилированность и взаимозависимость. Последствия аффилированности и ее допустимость по новому анти трансфертному законодательству. Способы ухода от аффилированности и что делать если она уже есть. Примеры и судебная практика.
Перспективы использования номиналов и резидентов в связи с законодательством о контролируемых иностранных компаниях. Как назначить «номинала», и как защититься.
Возможные методы налогового планирования. Правовая и налоговая характеристика НДС. "Легендирование" и документальное подтверждение. Примеры деловых целей и легенд, в том числе для дробления ранее единого бизнеса, цен реализации, обоснование аутсорсинга и услуг, регистрации компаний в других регионах, крупных расходов физических лиц.
Характеристика Налога на прибыль. Затратные механизмы в налоговой оптимизации. Участники затратных схем: субъекты специальных налоговых режимов, оффшоры из респектабельных юрисдикций. Незаконные варианты и приемлемые затратные механизмы. Виды приемлемых услуг их обоснование и документирование. Минимизация рисков "затратных схем". Наличие деловой цели и отсутствие дублирующих функций.
Эффективная защита налогоплательщика. Ошибки проверяющих. Как вести себя во время проверки. Когда стоит писать возражения на акт. Как правильно обжаловать решение налогового органа. Цель налогового спора. Тактика и стратегия защиты. Психология налогового спора
Продолжительность семинара 1 день.
Участники семинара научаться:.
Безопасно осуществлять налоговое планирование
Приобретут умения и навыки в области налогового планирования как средства налоговой оптимизации.
Получат практические советы относительно налогового планирования и оптимизации налоговых отчислений учетом изменений в налоговом законодательстве в 2015-2016 гг.
Проанализируют предложенные и собственные схемы и смогут оценить риски их осуществления. Обсудят практику последствий применения налоговой оптимизации.