Проверки налоговых схем и «обналички» в 2014 г. Раскрытие собственников. Оптимизация бизнеса (20-21 мая 2014 г., Москва)

19 500  
цена РУБ
дата проведения
20 мая 2014 - 21 мая 2014



содержание семинара


В 2014 году ужесточился контроль за налоговыми схемами и, как следствие, ответственность за налоговые правонарушения. Появились законы, обличающие схемы по «обналичке», выявлению реальных собственников бизнеса и информацию по их расчетным счетам. В проверках стали участвовать не только рядовые инспекторы, но и сотрудники полиции и ФНС России. Как сэкономить в существующих условиях? По каким ценам продавать и с кем работать? Можно ли держать активы за рубежом? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на семинаре.

 

СЕМИНАР РАССЧИТАН НА: руководителей, главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, налоговых юристов.

 

ПО ОКОНЧАНИЮ СЕМИНАРА ВЫ ПОЛУЧИТЕ: практический анализ всех возможных применяемых налоговых схем предприятий, рекомендации по построению эффективного легального бизнеса, инструментарий по успешному прохождению проверок налогового контроля. Участники семинара смогут предложить к обсуждению проблемы, с которыми им пришлось столкнуться на собственном опыте оптимизации налогообложения.

 

Программа семинара:

 

КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В 2014 Г.:

- Расчет плана по налоговой проверке: сколько налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде;

- Новые методы выявления схем по «обналичке». Кого и как контролируют полиция, банки и инспекторы;

- Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;

- Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя.

 

«ТОТАЛЬНЫЙ» КОНТРОЛЬ. РАСКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРОВ:
- Поправки и дополнения, внесенные Федеральным законом № 134 ФЗ от 28.06.2013 в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям;
- Как «следят» за бизнесом. Когда банк может блокировать счета предприятия моментально;

- Отчетность банков о счетах физических лиц. Порядок взимания недоимок со счетов взаимозависимых лиц;
- Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев бизнеса. Новый порядок взаимодействия банков с клиентами;
- Изменения уголовного и административного законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ТРАНФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ:
- Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», изменений Налогового кодекса РФ, Закона «О бухгалтерском учете» в части вопросов налоговой оптимизации и схем уклонения от уплаты налогов;
- Введение Федерального закона «О трансфертном ценообразовании».

НОВОВВЕДЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН:
- Определение и круг взаимозависимых лиц (ст. 105.1 НК РФ, 11 оснований);
- Понятие и критерии отнесения сделок к категории контролируемых;
- Пять методов определения цен для целей налогообложения. Возможности обоснование скидок компании на практике;
- Порядок уведомления (до 20.05.2014 г.) об осуществлении контролируемых сделок;
- Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения и сроки действия;
- Штрафные санкции (по 227-ФЗ), налоговый контроль со стороны ФНС России;
- Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, в т.ч. поручительства в свете контроля трансфертного ценообразования.

 

АНАЛИЗ СХЕМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:

 

- СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ:

- Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры);

- Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.);

- Убытки при присоединении и слиянии компаний;

- Консолидированная уплата налога на прибыль.

 

- СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА:

- Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС;

- Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса;

- Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;

- Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок;

- Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;

- Применение опционов для налоговой оптимизации НДС;

- Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»).

- Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве основных средств.

 

- НАЛОГОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ ВЫПЛАТЫ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ:

- Налоговое планирование: аргументы «за» и «против». Зарплата в конверте.

- Оптимизация «зарплатных» налогов через договор:какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;

- Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;

- Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;

- Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;

- Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу;

- Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ.

 

- ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:

- Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг;

- ПИФ, как инструмент защиты недвижимости.

 

- АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФИРМ НА УСН И ЕНВД, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

 

- Оффшорный бизнес: о чем молчат другие? Новые решения и деофФФшоризация-2014:

- Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости;

- Меры по противодействию незаконным финансовым операциям;
- Альтернативы прибалтийских и кипрских банков: Азия и ЕС;
- Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов. Номинальные директора и акционеры, трасты и семейные фонды, акции на предъявителя;
- Введение 30% налог на доход за непредставление документов о бенефициарах.

 

- ПОКАЗАТЕЛИ И РАССЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СХЕМ. ПРАКТИКА ПОСЛЕДНИХ ГРОМКИХ УГОЛОВНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ.

 

ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов. Перспективы 2015-2018 г.

 

СЕМИНАР ВЕДЕТ:

Митюкова Эльвира Сайфулловна, к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России. Автор книг: «Антикризис. Практические рекомендации для собственников и руководителей компаний», «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

 

ВИДЕО АВТОРА СЕМИНАРА: http://sba-consult.ru/
КНИГИ И СТАТЬИ АВТОРА СЕМИНАРА: http://www.sba-consult.ru/publications/
ОТЗЫВЫ ПО ПРОШЕДШИМ СЕМИНАРАМ: http://www.sba-consult.ru/opinions/

 

Аттестованным бухгалтерам выдается сертификат ИПБ РОССИИ.

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20-21 мая 2014 г.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 10.00 до 17.00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Бизнес-центр «Новодмитровский»: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2. Бизнес-центр находится в пяти минутах ходьбы от станций метро «Савеловская», «Дмитровская».

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 19 500 руб. (2 дня). В стоимость включены: обед, комплект для записей, информационный материал к семинару, 10 час ИПБР. При зачете 40 час ИПБР стоимость участия: 26 000 руб.

 

Скидки: 50% для каждого второго участника от одной организации, 10% для клиентов ООО «Академия успешного бизнеса». При приобретении 3-х семинаров за год 4-ый посещается бесплатно!


Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам: (495) 748-03-16, 601-88-32 или по e-mail: info@sba-consult.ru.

Ерзунова Елена
Телефон: (495)748-03-16
Факс: (495)748-03-16
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
 
РЕКЛАМА:
© Copyright 2005-2019. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами