Практика учета. Актуальные вопросы налогообложения командировочных и представительских
содержание семинара
1. Кого можно оправить в служебную командировку, а кого в служебную поездку. Чем отличается разъездной характер работы от командировки. Новые правила документооборота по командировочным расходам.
2. Какие гарантии у работника на время командировки. Если выезд в выходной день – надо ли выплачивать двойной размер заработка. Новые правила ведения кассовых операций по расчетам с работниками по командировочным расходам. Расчеты по корпоративным картам, использование личной банковской карточки работником, возврат неиспользованных подотчетных сумм, погашение задолженности по перерасходу.
3. Заграничная командировка: как выплатить аванс на загранкомандировку; размер суточных; когда надо оформлять командировочное удостоверение, иные расходы, возмещаемые работнику при загранкомандировке. Признание командировочных расходов в налоговом учете: выбираем курс валюты правильный.
4. Возмещение расходов по служебной командировке и исчисление налогов и взносов:
- НДФЛ;
- НДС;
- налога на прибыль;
- страховых взносов.
Должны ли выплачиваться суточные за однодневную командировку. Как документально оформить задержку возвращения сотрудника из командировки. Если сотрудник заболел во время командировки, что будет выплачивать работодатель. Поездки с «повышенным комфортом», компенсация услуг VIP-залов, проезд в командировку на личном транспорте, использования общественного транспорта во время командировки.
5. Как учесть в расходах безрезультатную командировку. Учет и налогообложение расходов по несостоявшимся командировкам.
6. Представительские расходы в бухгалтерском и налоговом учете: какие документы нужны для признания расходов; влияют ли результаты переговоров на учет расходов для целей налогообложения; как списать средства на банкеты.
7. Анализ нестандартных ситуаций по командировочным и представительским расходам
8. Ответы на вопросы участников семинара.
Татьяна Степановна