Подготовка налоговой отчетности за 1 полугодие 2011 года. Актуальные изменения, типичные ошибки и спорные ситуации.
описание семинара
На семинаре будут рассмотрены изменения в документообороте с контролирующими органами, поправки, касающиеся налоговых проверок и налогового учета, а также изменения, внесенные во 2 часть Налогового кодекса (НДС, прибыль, региональные и местные налоги, НДФЛ страховые взносы). Лектор рассмотрит вопросы, касающиеся исправления ошибок как в налоговом учете, так и в бухгалтерском с учетом изменений законодательства, а также важные моменты заполнения налоговых деклараций.
Дата проведения:
В Санкт—Петербурге – 15-16 июля 2011года
Стоимость: 5600 руб. – 2 дня (возможна оплата каждого дня отдельно).
содержание семинара
15 июля 2011г. (пятница)
«Налоговое администрирование, подготовка к камеральной проверке. Прибыль, НДФЛ, страховые взносы, налог на имущество, транспортный налог и др. Особенности сдачи деклараций»
Стоимость: 3200 руб.
Время проведения: с 10-00 до 16-00
Комментарии к изменениям 2010-2011.
(Закон от 27.07.2010 №229-ФЗ, Закон от 28.12.2010 №395-ФЗ, Закон от 27.11.2010 №309-ФЗ, Закон от 03.11.2010 №285-ФЗ, Закон от 17.12.09 №318-ФЗ, Закон от 25.11.09 №281-ФЗ, Закон от 28.11.09 №287-ФЗ, Закон от 27.07.06 №137-ФЗ)
1. Налоговое администрирование и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности
новое в порядке утверждения налоговых деклараций и обмена документов с налоговыми , органами, электронный документооборот, срок направления налогоплательщику решения об уточнении платежа, направление инспекцией в банк инкассового поручения – новые сроки, взыскание недоимки за счет имущества – новые сроки!!! Новые правила списания безнадежной недоимки, новые сроки исполнения требования об уплате налога, новый порядок постановки на учет и снятия с учета организаций по месту нахождения обособленных подразделений, налоговая ответственность по-новому (изменения, вступившие в силу 2 сентября 2010 года). Что и как проверяют контролеры. А также о недобросовестных контрагентах и сложностях общения с налоговыми органами. Исправление ошибок в налоговом учете с учетом новой редакции ст. 54 НК РФ. Правила исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с новым ПБУ 22/2010, правила ведения бухгалтерского учета и отчетности для малых предприятий
2. Налог на прибыль - 2011гг
как правильно признать доходы и расходы, документально их подтвердить и экономически обосновать, новые правила учета расчетов в иностранной валюте, курсовые и суммовые разницы, учет процентов по договорам займа, последствия безвозмездных займов, перенос на будущее убытков и ставка 0 по налогу на прибыль (образовательные, медицинские
учреждения др.), изменился критерий отнесения имущества к амортизируемому, расходы по госрегистрации основных средств, капитальные вложения в арендованные основные средств, доходы от сдачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, определение стоимости безвозмездно полученного имущества, расходы на командировки, обучение и страхование работников, порядок уплаты ежемесячных авансовых платежей, изменение порядка налогообложения дивидендов и срока уплаты налога с дивидендов, штрафы и пени, дата признания (решение ВАС РФ от 14.08.2003 №8551/03)
3. НДФЛ и страховые взносы. Региональные и местные налоги
- налог на имущество (до и после регистрации имущества, позиция ВАС РФ от 29 марта 2011 г.), - транспортный налог, земельный налог (сроки уплаты, особенности подачи декларации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями)
4. Особенности сдачи деклараций за 1 полугодие 2011 года
16 июля 2011г. (суббота)
«НДС-2011. Исправляем ошибки вместе. Готовим декларацию за 2 квартал»
Стоимость: 2400 руб.
Время проведения: с 10-00 до 14-00
Какие новшества по НДС вступили в силу с 2011 года и о чем важно не забыть при подготовке полугодовой отчетности (NEW! отрицательные и электронные счета-фактуры, счета-фактуры в у.е., суммовые разницы, восстановление НДС, уточнение требований к оформлению, ускоренное возмещение НДС, Таможенный союз, конкретизация закрытого перечня экспортных работ и услуг, облагаемых по нулевой ставке (международная перевозка) и др.). Уплата и вычеты по НДС в различных хозяйственных ситуациях: Авансы: денежные и безденежные, частичные предоплата. Возвращаем качественный и некачественный товар, как не потерять НДС, будет ли обратная реализация? Офисные трудности НДС. Подводные камни аренды, проблемная «коммуналка»: вычет или компенсация? Новейшая позиция чиновников. Агенты. Когда и кто платит? Несправедливые авансы, почему нельзя принять НДС к вычету? Безвозмездная передача. Во что обходятся обеды, чай и вода? Когда безвозмездная передача не препятствует вычетам (позиция ВАС РФ). Передача передача товаров, работ и услуг для собственных нужд фирмы. Договора в у.е. Суммовые разницы. Положительные и отрицательные у продавца и покупателя. Реализации нет, расходы есть. Что с НДС, возможен ли вычет? Командировочные расходы и бланки строгой отчетности. Потерянный билет – все ли безнадежно? Вычет НДС по авиабилетам. Что является основанием? Основные средства. Дискуссия продолжается. Скидки, бонусы, плата за «вход в сеть». Новый Закон о торговой деятельности – что с НДС? Посредническая деятельность – позиция Минфина по оформлению счетов-фактур. Особенности сдачи деклараций за 2 квартал 2011 года.
Лектор: Лукьянченко Людмила Павловна - преподаватель-эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету. Советник налоговой службы 2 ранга, аттестованный налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов России. Имеет большой практический опыт проведения налоговых проверок и налогового контроля, консультирования налогоплательщиков, отстаивания позиций в налоговых органах, автор статей по налогообложению ведущих российских изданий «Упрощенная бухгалтерия», «Главбух», «Главная книга», др.. Регулярно проводит семинары для налогоплательщиков по вопросам налогообложения, участвует в круглых столах и конференциях по вопросам законодательства. Общий стаж работы в области налогообложения более 18 лет.
В стоимость входят: раздаточные материалы, CD-диски с дополнительной информацией,
кофе-паузы.
По окончании слушатели семинара получают сертификат.
Особые условия:
Каждому участнику – бонус на консультационное обслуживание!
- при оплате за 10 дней до начала семинара – скидка 10%.
- при оплате каждого второго участника от одной организации - скидка 10%.
Каждый участник семинара может заранее задать вопрос лектору по теме семинара в рамках налогообложения и бухгалтерского учета. Для этого Вам необходимо не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения семинара выслать свой вопрос по электронной почте на адрес: dvc@dvconsult.ru(в теме письма указать дату и тему семинара). По окончанию семинара лектор ответит на все присланные вопросы. Часто задаваемые вопросы будут включены в программу семинара.
Регистрация участников обязательна:
Для регистрации необходимо сообщить следующие данные:
наименование организации или ИП,
ИНН, КПП, юридический адрес, телефон, факс, Ф.И.О. участников, контактное лицо.
На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов.
Для участия в семинаре необходимо до оплаты семинара забронировать место по телефону:
в Москве - +7(965)1446037
в Санкт-Петербурге - +7 (950)0023820
Подробную информацию и программы семинаров Вы можете получить:
Сайт: http://www.dvconsult.ru
E-mail: dvc@ dvconsult, dv-consult@mail.ru
Контактные телефоны в Москве: +7(965)1446037,
в Санкт-Петербурге: +7(909)5805066
Ваш менеджер-координатор в Санкт-Петербурге