Налоговая оптимизация 2010: безопасные налоговые схемы. Рекомендации налогоплательщику

17 500  
цена РУБ
дата проведения
16 февраля 2010 - 17 февраля 2010

место проведения
Бизнес центр "Виктория-плаза"
ОРГАНИЗАТОР: ООО УМЦ "ФинКонт"



содержание семинара


 16-17 февраля 2010 года с 10.00 до 17.30

НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 2010:

БЕЗОПАСНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ

Рекомендации налогоплательщику.

Семинар-практикум

 

Семинар предназначен для: финансовых директоров, главных бухгалтеров, юристов, консультантов по вопросам налогообложения, руководителей компаний.

 

На семинаре анализируются возможные схемы построения бизнеса, преследующие целью снижение налоговой нагрузки. Дается оценка правовых оснований, налоговых последствий и рекомендации, которые  позволят участникам избежать ошибок и нарушений действующих норм при применении неденежных расчетных и налоговых схем.

 

§         Оценка обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды;

§         Что может вызвать подозрение у налоговиков;

§         Принципы построения алгоритмов налоговой оптимизации с использованием векселя;

§         Способы оптимизации налоговой нагрузки по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ. 

 

 

Программа:

 

Вексель как расчетный и оптимизационный инструмент.

§         Правовая природа векселя. 

§         Типовые схемы взаиморасчетов векселями и их налоговые последствия. 

§         Сделки, лежащие в основании выдачи, передачи и погашения векселей. 

§         Применение простого векселя покупателя.

§         Применение векселей третьих лиц. 

§         Налоговые последствия базовых схем взаиморасчетов с применением простых векселей.

§         Юридические аспекты фальсификации векселей.

 

Алгоритмы оптимизации налоговой нагрузки по НДС.

§         Правовые риски наиболее часто применяемых алгоритмов «налоговой экономии».

§         Определение «границ» допустимого. 

§         Новый порядок применения вычетов по НДС при расчетах векселями. 

§         Способы решения проблемы «отложенного» вычета по НДС. 

§         Способы устранения НДС с авансов. 

§         Решение проблем, связанных со ст. 170 НК РФ. 

§         Схемы возмещения налога. 

§         Алгоритмы «наращения» балансовой стоимости векселя при товарообменных операциях и расчетах векселями третьих лиц. 

§         Правовые риски применения способов снижения таможенных платежей и агентских схем.

§         Договоры с условиями о возмещении затрат (договоры долевого участия и договоры поставки с условиями возмещения транспортных тарифов).

§         Налоговое банкротство как результат вывода ликвидного имущества. Ответственность учредителей и руководителей предприятия по ст. 56 ГК РФ.

 

Алгоритмы управления налоговой нагрузкой по налогу на прибыль.

§         Перераспределение прибыли. 

§         Нейтрализация ограничений ст. 280 НК РФ.

§         Аутсорсинг амортизируемого имущества через лизинг и аренду.

§         Агентирование.

§         Договоры об управлении, лицензионные соглашения, факторинговые договоры. 

§         Использование преимуществ кассового метода. 

§         Критерии разумности и экономической оправданности затрат в целях исчисления налога на прибыль. 

§         Правовые риски использования схем отчуждения имущества через участие в уставном капитале ООО или простом товариществе. 

§         Капитализация кредиторских задолженностей для предотвращения образования экономических выгод по истечении срока исковой давности.

 

Алгоритмы оптимизации налоговой нагрузки по выплатам в пользу физических лиц.

§         Способы налоговой экономии без замены формальных оснований выплат.

§         Дисконтные и процентные (вексельные) конструкции.

§         Дивидендные схемы.

§         Выплаты за счет чистой прибыли. 

§         Технологии аутсорсинга в «зарплатных» налогах и взносах. 

§         Выплаты через специальные налоговые режимы. 

§         Использование пластиковых карт.

 

Прочие оптимизационные алгоритмы.

§         Применение неликвидных векселей в схемах «замещения». 

§         Схемы взаимного участия. 

§         Варианты применения складских и залоговых свидетельств в налоговых конструкциях.

§         Алгоритмы оптимизации, не предусматривающие применение векселей (с использованием складских и залоговых свидетельств).

 

 

Автор и ведущий:

 

ГУДКОВ Федор Андреевич

Руководитель отдела юридического и налогового консалтинга аудиторской фирмы «ЦБА», советник Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР), заместитель руководителя научно-экспертного совета Палаты Налоговых Консультантов РФ, юрист, налоговый консультант.

 

 

Условия участия:

 

Стоимость участия в семинаре составляет17500  рублей, в том числе НДС. При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 10%, 3 человека и более – 15%.

В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы, Курсовой сертификат о прохождении обучения по данной теме.

Место проведения:г. Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза»,  ул. Бауманская д.6, стр.2., в пяти минутах от м. Бауманская. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения семинара.

 

Для получения дополнительной информации и по вопросам регистрации обращайтесь

по телефону: +7 (495) 978-55-22 (многоканальный),

e-mail:seminar@fcaudit.ru., сайт:www.fcaudit.ru.

 

ГУДКОВ Федор Андреевич
ГУДКОВ
Федор Андреевич
Руководитель Департамента бизнес-консалтинга West Union Group. Курирует работу Представительства компании на Кипре, отвечает за регистрацию и сопровождение компаний в низконалоговых и оффшорных юрисдикциях. Обладает значительным опытом работы в сфере налогообложения, полученным в таких структурах, как: ФНС РФ, KPMG, Renaissance Capital Consumer Finance Group и др.
 
РЕКЛАМА:
© Copyright 2005-2019. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами