НДС за IV квартал 2010 г.: изменения законодательства, спорные ситуации. Налоговые проверки по НДС
16 декабря 2010
описание семинара
Семинар посвящен основным изменениям налогового законодательства по НДС. Лектор расскажет о спорных моментах начисления и вычета по НДС, в том числе: в условных единицах, при возвратах, с коммунальных расходов, в агентских договорах. Рассмотрит тонкости восстановления НДС и оформления счетов-фактур в различных ситуациях. Будут освещены вопросы исчисления НДС при экспортно-импортных операциях. Подробно лектор остановится на налоговых проверках по НДС и защите вычетов при обвинении поставщиков в недобросовестности.
Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, руководителей, налоговых юристов.
содержание семинара
НДС:
- Порядок расчета налога на добавленную стоимость в 2010-2011 году. Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ. Когда можно и нельзя платить НДС в рассрочку;
- Особенности заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость. Новые правила заполнения счетов-фактур на реализацию и с авансов, книг покупок и продаж. Спорные вопросы в оформлении счетов-фактур;
- Ведение раздельного учета по НДС. НДС по нормируемым расходам, при безвозмездной передаче и передаче для собственных нужд;
- Вычет налога в сложных, нестандартных ситуациях: с выданных авансов, с коммунальных расходов, при взаимозачете, расчетах векселями, товарообменных операциях, наличных расчетах и т.д. Как обезопасить себя от поставщика – «однодневки»;
- Исчисление НДС и оформление счетов-фактур при возврате товаров;
- Восстановление НДС к уплате в бюджет при передаче имущества в уставный капитал, использовании имущества в необлагаемой налогом деятельности, недостачах, ликвидации основных средств и т.д.;
- Исчисление НДС и оформление счетов-фактур по договорам в инвалюте, комиссии (агентским договорам, поручения), при получении и возврате предоплаты, предоставлении скидок покупателям и взыскании с них штрафных санкций;
- Исчисление НДС при строительстве хозяйственным, подрядным и комбинированным способом;
- Порядок расчета НДС при переходе с общего режима на УСН и вмененную деятельность, возврате со спецрежимов на общую систему налогообложения;
- Особенности уплаты и принятия к вычету НДС налоговыми агентами (при аренде федерального и муниципального имущества, при работе с иностранными партнерами);
- Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
НДС ПРИ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ:
- Особенности заполнения налоговой декларации по НДС по ставке 0 процентов;
- Новые правила налогообложения НДС операций по реализации экспортируемых товаров (момент определения налоговой базы документы и сроки, предусмотренные статьей 165 НК для обоснования применения нулевой ставки; неподтвержденный экспорт, вычеты по НДС);
- НДС, уплаченный на таможне (подтверждение; правомерность заявления);
- Раздельный учет сумм НДС по операциям, облагаемым по ставке 0 процентов;
- НДС в рамках Соглашения с Республикой Беларусь: НДС при ввозе товаров (особенности исчисления и уплаты налога; вычет уплаченного налога); экспорт товаров; налогообложение работ (услуг).
ПРОВЕРКИ ПО НДС:
- Плановые и внеплановые проверки. Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки;
- Выездная и камеральная проверки. Изменения по налоговым проверкам: порядок проверки уточненной декларации, сроки вручения акта налоговой проверки и решения о привлечении к налоговой ответственности, обязательность досудебного порядка обжалования решений о привлечении к ответственности, право на отсрочку или рассрочку по налогам;
- Продолжительность проверок и проверяемого периода. Когда можно отложить проверку;
- Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке;
- Выездная проверка. Документы, которые должны предъявить инспекторы. Процедура проведения проверки: истребование и выемка документов, осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация. Участие в проверке экспертов, милиции, переводчиков;
- Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверки, требование об уплате недоимки, штрафов, пени. Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, замараживание расчетного счета – как этого избежать;
- Налоговая ответственность за: нарушение сроков при постановке на учет, сообщения об открытии или закрытии счета в банке, непредставление отчетности, грубое нарушение учета доходов и расходов, неуплату налогов и пр. Административная ответственность.
- Куда, в каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы.
СЕМИНАР ВЕДЕТ:
Митюкова Эльвира Сайфулловна, к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в число лучших лекторов России за 2008 год. Автор книг: «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 16 декабря 2010 г.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:с 10.00 до 17.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Бизнес-центр «Новодмитровский»: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2. Бизнес-центр находится в пяти минутах ходьбы от станций метро «Савеловская», «Дмитровская».
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 4200 руб. В стоимость включены: обед, комплект для записей, информационный материал к семинару. Скидки: 10% для каждого второго участника от одной организации и клиентов ООО «Академия успешного бизнеса».
Аттестованным бухгалтерам выдается сертификат ИПБ РОССИИ.
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам: (495) 601-88-32, 748-03-16 или по e-mail: info@sba-consult.ru.