Отчетность за полугодие 2023 г. Все изменения в Налоговом кодексе, ЕНП и новые ФСБУ

28 000  
цена РУБ
дата проведения
22 июня 2023 - 23 июня 2023

место проведения
Деловой центр Я21



описание семинара


Все важные изменения в работе бухгалтера, необходимые для подготовки отчетности! В том числе – изменения бухгалтерского учета (ФСБУ) и налогообложения 2023 г., переход на единый налоговый платеж и новые правила сдачи отчетности!

 

В первый день обучения большую часть времени лектор уделит изменениям в бухгалтерском учете. Расскажет, как применять в сложных ситуациях ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 25/2018 «Аренда».  Вы сможете проверить: все ли учли в своей работе, в том числе, согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы». А также узнаете про новые ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ «Инвентаризация». На нашем семинаре – простое изложение новых стандартов и практические примеры их применения.

 

Дополнительно лектор выделит вопросы, которые обязательно нужно было включить в изменения учетной политики на 2023 год!

 

Кроме того, вы узнаете, как изменился порядок сдачи отчетности и уплаты налогов в 2023 году через единый налоговый счет, как по-новому составлять отчетность, сдавать уведомления по ЕНП, учитывать электронные документы по ФСБУ 27/2021, оформлять транспортные накладные и путевые листы.

 

Лектор также расскажет про все изменения по налогу на прибыль и НДС 2023 г. Будут проанализированы новые вопросы учета курсовых разниц, рассрочки по налогам, льгот по НДС и спорные ситуации, выявленные по результатам аудиторских проверок, изменения в вопросах прослеживаемости и иные новшества законодательства.

 

Главный вопрос второго дня семинара – объединение фондов и новая отчетность по страховым взносам и НДФЛ в 2023 г. Кроме того будут подробно озвучены и другие изменения 2023 г. Налогового и Трудового кодексов, влияющие на расчет зарплаты, пособий, НДФЛ и страховых взносов. 

 

Специальный вопрос семинара – как действовать организации в период мобилизации сотрудников и транспорта, какие антикризисные изменения применить в работе, что включить в договоры, чтобы сохранить бизнес, действия бухгалтера в критических ситуациях.

 

Каждый участник сможет задать свои вопросы лектору по теме обучения!

 


содержание семинара


Вы узнаете:

 

- Единый налоговый счет и единый налоговый платеж: отчетность и уплата налогов в 2023 г.;

- Все изменения бухгалтерского учета в 2022-2024 гг.;

- Порядок учета запасов по ФСБУ 5/2019: простым языком сложные вопросы;

- Как перейти на ЭДО с учетом нового ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот»;

- Как учитывать основные средства и капвложения по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020;

- Новые ФСБУ 14/2022 по нематериальным активам и ФСБУ по инвентаризации;

- Новый порядок учета аренды и лизинга в рамках ФСБУ 25/2018;

- Изменения учетной политики на 2023 г.;

- Новые правила сдачи отчетности в 2023 г. Новые уведомления по налогам и взносам;

- Новое в расчете налога на прибыль в 2023 г.: изменения в уплате авансовых платежей, новый учет курсовых разниц, субсидии, транспортные расходы и др.;

- Изменения по НДС 2023 г. Новые правила для подтверждения льгот и экспорта;

- Новая декларация по НДС. Изменения по счетам-фактурам и прослеживаемым товарам;

- Последствия объединения фондов: изменения в расчете страховых взносов и новая отчетность по взносам 2023 г. Дополнительные взносы с дохода по ГПХ;

- Изменения в расчете и уплате НДФЛ 2023 г. Новая форма 6-НДФЛ;

- Новые правила выдачи пособий работникам и подрядчикам с 2023 г.;

- Новые требования по персональным данным с 1 сентября 2022 г.;

- Изменения Трудового кодекса 2023 г. по зарплате, мобилизации, охране труда, удаленной работе и пр., которые должен знать бухгалтер.

 

Целевая аудитория:

 

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, кадровых работников.

 

Результат после семинара:

 

Участники семинара научатся с легкостью разбираться во всех новых ФСБУ, в т.ч. действующих с 2024 г.

Изучат изменения налогового законодательства и смогут без ошибок составить отчетность в 2023 году.

По окончанию семинара станут понятны такие сложные вопросы, как переход на единый налоговый платеж, расчет ликвидационной стоимости и права пользования активом, прослеживаемость товаров и др.

 

 

Программа семинара:

 

1 день:

 

ФСБУ 5/2019 «Запасы»:

 

- ФСБУ 5/2019 «Запасы»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера.

- Как учесть малоценные ОС, запасы на управленческие нужды, стройматериалы по ФСБУ 5/2019;

- Как определить стоимость запасов с учетом будущих затрат на их ликвидацию;

- Что прописать в договоре с поставщиками, чтобы не считать ретроспективно скидки и проценты за рассрочку;

- Резерв под обесценение запасов и особенности составления отчетности по ФСБУ 5/2019;

- Обсуждение сложных ситуаций применения ФСБУ 5/2019.

 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 14/2022 «Нематериальные активы»:

 

- ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера.

- Как изменится ФСБУ 26/2020 в 2023-2024 гг.;

- Какую стоимость для основных средств лучше определить. Когда недвижимость признается запасами, почему в бухучете лучше не отражать минимальную стоимость основных средств в 100 000 руб.;

- Какие затраты формируют стоимость основных средств. Как определить стоимость основных средств с учетом будущих затрат на их ликвидацию;

- Инвентарные объекты основных средств. Изменения в учете ремонта, модернизации и реконструкции основных средств;

- Новый порядок определения сроков полезного использования, ликвидационной стоимости и расчета амортизации основных средств;

- Инвестиционная недвижимость: вправе ли ее амортизировать организация. Переоцененная стоимость инвестиционной недвижимости;

- Кто обязан проверять основные средства на обесценение и как часто это нужно делать;

- Новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». С какого момента применять. В чем отличие с ПБУ 14/2017;

- Учетная политика в части основных средств, НМА и капитальных вложений на 2023-2024 годы.

 

ФСБУ 25/2018 «Аренда»:

 

- ФСБУ 25/2018 «Аренда»: практическое изложение для бухгалтера с примерами расчета приведенной стоимости арендных платежей и права пользования активом;

- Спорные вопросы по учету аренды и лизинга по ФСБУ 25/2018 «Аренда»;

- Какие организации вправе вести учет аренды «по-старому»;

- Почему лизинговое имущество амортизирует в бухучете лизингополучатель, а для налога на прибыль лизингодатель;

- Изменения в расчете налога на имущество арендованной недвижимости;

- Учетная политика в части аренды и лизинга на 2023-2024 годы;

- Изменения ФСБУ 25/2018 в 2023 г.

 

Бухгалтерская отчетность:

 

- Новый порядок исправления, представления отчетности и аудиторского заключения в налоговую инспекцию (ГИРБО);

- Как провести инвентаризацию по новому ФСБУ «Инвентаризация» перед составлением отчетности;

- Для кого аудит обязателен? Новые правила проведения аудита для АО с 2023 г. Почему важно пройти аудит до сдачи отчетности в гирбо;

- Какие ошибки находят аудиторы у бухгалтеров при проверке отчетности. Новые разъяснения Минфина;

- Публикация отчетности и аудиторского заключения (важно для всех, возможны штрафы вплоть до дисквалификации) и др.;

- Новые правила отражения информации на Федресурсе;

- Должен ли бухгалтер отчитываться в Росфинмониторинг о сделках предприятия. Новое в обязанностях и ответственности бухгалтера.

 

Единый налоговый платеж:

 

- С 1 января 2023 г. у юрлиц и ИП появился единый налоговый счет (ЕНС); 

- Порядок уплаты налогов и внесения средств на ЕНС. Когда ФНС самостоятельно распределит ваши деньги по нужным налогам и сборам;

- Порядок списания средств с ЕНС. Как вернуть переплату по налогам с 2023 г.;

- Новые уведомления по налогам и взносам в 2023 году. Практические примеры заполнения;

- Как отказаться от перехода на ЕНП в 2023 г. и платить налоги отдельными платежками;

- Изменения в учетной политике 2023 г. в связи с переходом на уплату ЕНП;

- Практические примеры уплаты ЕНП, заполнения платежных поручений и составления уведомлений в разрезе каждого налога и страховых взносов.

 

2 день:

 

Все изменения в расчете налога на прибыль:

 

- Новая декларация по налогу на прибыль. Особенности ее заполнения в связи с изменениями 2023 г. Переход на единый налоговый платеж в части налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль. Когда уведомления сдавать не надо;

- Новые правила учета и налогообложения курсовых разниц в 2023-2024 гг., амортизации, имущественных прав, субсидий, расходов на сотрудников, путевок, ремонта и реконструкции, благотворительности, доходов, полученных от учредителей и др.;

- Необлагаемые доходы и новые расходы по учету ПО и затрат на его тестирование с 2023 г.;

- Транспортные расходы в 2023 г.: новое оформление транспортных накладных и путевых листов, перевод транспортных документов в электронный вид;

- Как учесть для налогообложения льготные кредиты: спорные ситуации для бухгалтера;

- Чеки ККТ на безнал, авансы, зачет и займы, и их влияние на налог на прибыль;

- Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке отражения кредиторской и дебиторской задолженностей, штрафов, аренды, займов, бензина и пр.;

- Учет понесенных убытков. В случае сокрытия убытков аудиторы дадут отрицательное заключение – свежие рекомендации Минфина России. Как снизить риски бизнеса;

- Переход на ЭДО в 2023 г. Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным документам. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот».

 

Все изменения в расчете НДС:

 

- Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ на 2023 г.: новые льготы по НДС, проверки и аннулирование декларации по НДС, заявительное возмещение НДС и др.;

- Новые формы отчетности по НДС и контрольные соотношения по ним в 2023 г. Новые счета-фактуры и прослеживаемые товары, иные изменения 2023 г.;

- Как возместить НДС с 2023 г. после перехода на единый налоговый платеж;

- Отчетность по косвенным налогам в связи с переходом на ЕНП;

- Как перевести на электронный документооборот счета-фактуры и УПД в разных ситуациях;

- НДС при экспорте – изменения 2023-2024 гг.;

- НДС налогового агента при приобретении иностранных электронных услуг с 1 октября 2022 г.;

- Расторжения договоров и возвраты товара: новые правила для налога на прибыль и НДС;

- Новые требования восстановления НДС при реорганизации;
- Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки.

 

Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.

 

Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС:

 

- Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;

- Налоговая реконструкция;

- Налоговые проверки по НДС: новые правила 2023 г.;

- Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС.

 

Изменения в расчете НДФЛ:

 

- Новый порядок уплаты НДФЛ с 2023 г. Как платить НДФЛ с авансов, отпускных и больничных;

- Новая форма 6-НДФЛ. Как ее заполнять в 2023 году;

- НДФЛ в 2023 г.: изменения в расчете НДФЛ, антикризисные льготы по НДФЛ с материальной выгоды и вкладам, новые ставки, виды ответственности, вычеты;

- Каким образом и с каких доходов применяют ставку НДФЛ 15% в 2023 г.;

- Новые правила расчета НДФЛ.: суточные, компенсация затрат и путевки сотрудников, списание долгов граждан, работодатель платит за работника НДФЛ и др.

 

Изменения в расчете страховых взносов:

 

- Изменения в отчетности по страховым взносам с 2023 г. Новая ежемесячная и квартальная формы РСВ. Дополнительная отчетность ЕФС-1;

- Единый тариф страховых взносов с 2023 г. и перечисление их на один КБК;

- Новые сроки уплаты страховых взносов с 2023 г. Порядок составления уведомлений по ЕНП по страховым взносам;

- Взносы на социальное страхование за лиц, привлеченных к работе по договорам ГПХ и иностранным работникам с 2023 г.;

- Страховые взносы - сниженные тарифы 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим пользоваться в 2023 г.;

- Как налоговая инспекция сопоставляет отчетность по страховым взносам, НДФЛ и налогу на прибыль. Как не допустить аннулирования расчета по страховым взносам.

 

Вопросы мобилизации:

 

- Что должен делать работодатель в 2023 г., если призвали сотрудника на военную службу. Полный пакет документов;

- Условия сохранения рабочего места за мобилизованным;

- Когда мобилизованному должны платить средний заработок;

- Прекращение трудового договора и обязанности приступить к работе после мобилизации;

- Дополнительные гарантии мобилизованным;

- Мобилизация транспорта: кого она коснется, какие машины могут забрать. Что делать, если пришла повестка на мобилизацию лизингового имущества;

- Практика ведения воинского учета сотрудников и техники.

 

Иные изменения для работодателя:

 

- Комментарий к изменениям законодательства и практике проверок со стороны трудовой и налоговой инспекции в 2023 г.;

- Новые требования по персональным данным с 1 сентября 2022 г.;

- Обязательства работодателей по индексации заработной платы в 2023 г.;

- Удаленная и дистанционная работа: новые разъяснения;

- Изменения в вопросах охраны труда с 1 сентября 2022 г.: обязательные требования за невыполнение которых будут штрафы на бухгалтера;

- Электронный кадровый документооборот в 2023 г. Новые правила оформления трудовых книжек. Каких ошибок важно не допустить работодателю.

 

Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий:

 

- Новое в расчете и оплате больничных и декретных в 2023 г., электронные больничные листы. Больничные подрядчиков и иностранных работников с 2023 г.;

- Проактивный порядок работы с ФСС и выплат пособий;

- Увеличенные пособия. Изменения в расчете пособий 2023 г.


Это не просто лекция!

Это обсуждение самых важных для бухгалтера вопросов в его работе! Вы сможете делиться своим опытом, задать любые интересующие Вас вопросы по теме семинара лектору лично или в закрытом чате!

Семинар ведет: Митюкова Эльвира Сайфулловна, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России.


Автор книг: «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.


Видео, книги и статьи автора, а также отзывы по прошедшим семинарам: http://www.sba-consult.ru

 

Аттестованным бухгалтерам выдается сертификат ИПБ России!

Время проведения: с 10-00 до 17-00

Место проведения: Бизнес-центр «Я21»: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3. Бизнес-центр находится в 2 минутах ходьбы от станций метро «Тимирязевская».

 

Стоимость участия: 28 000 руб. В стоимость включены: обед, комплект для записей, информационный материал к семинару в виде подробных актуальных слайдов и методического пособия, 20 час ИПБР.

 

Специальная цена: 25 000 руб. - при регистрации за месяц до семинара.

 

Скидки:

- 10% - при повторном посещении семинаров «Академии успешного бизнеса»;

- 50% - для каждого второго и третьего участника от одной организации,

- 100% - каждый четвертый участник от одной организации посещает семинар бесплатно!

Внимание: скидки не суммируются.

 

Это обучение можно пройти онлайн!

 

Стоимость участия онлайн: 11 000 руб. за день, скидка 10% для постоянных клиентов.

В стоимость включены: информационный материал к семинару в виде подробных актуальных слайдов и методического пособия, часы ИПБР.

В случае технических неполадок или изменения качества интернет-связи (ухудшение качества видео, звука) готовы предоставить видеоматериал с семинара.


Телефоны для регистрации на семинар: (495) 748-03-16, 601-88-32 или e-mail: info@sba-consult.ru.

 

 
РЕКЛАМА:
© Copyright 2005-2019. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами