Отчетность за 2018 г. и I квартал 2019 г.: налог на прибыль, НДС, ПБУ, страховые взносы и НДФЛ, изменения в ТК РФ
описание семинара
Все самые важные нововведения 2018-2019 гг. для главных бухгалтеров!
Семинар входит в курс по обучению на профстандарт «Бухгалтер»/Главный бухгалтер!
Лектор разъяснит изменения в заполнении декларации по налогу на прибыль, в отражении расходов по основным средствам, доходов, не учитываемых для налогообложения, резервов, убытков, штрафных санкций, аренды, беспроцентных займов, «законных» процентов, бензина, «малоценки» и пр.
Кроме того, будут озвучены нововведения 2019 г. в части отражения в затратах стоимости отпусков, путевок работников, обязательной диспансеризации, транспортного налога и платежей по «Платону» и др.
Лектор расскажет также про новые ставки НДС 2019 г. и о том, что необходимо сделать бухгалтеру в переходный период; про новые формы счетов-фактур, расчет НДС с авансов и экспорта, продажи-покупки лома и макулатуры, ведения раздельного учета. Будут рассмотрены более 30 спорных вопросов по налогу на прибыль и НДС, а также последние изменения в налоговом контроле.
Как глобально меняется бухгалтерский учет? В центре внимания — новая бухгалтерская отчетность и стандарты бухучета, актуальные с 2019 г.: по учету основных средств, аренды, МПЗ, документообороту и др. Все они будут обязательны и без подготовки очень сложны для бухгалтеров. На нашем семинаре – их простое изложение и практические примеры.
Будут подробно озвучены и изменения Налогового и Трудового кодексов, влияющие на расчет НДФЛ и страховых взносов, а также спорные вопросы при заполнении отчетности по взносам, новой 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
ВЫ УЗНАЕТЕ:
— изменения 2018-2019 гг. в НК РФ по налогу на прибыль и НДС. Новые декларации;
— изменения в части не отражения доходов с 2018 г.;
— новые разъяснения по самым спорным вопросам: учет ОС, арендных и лизинговых операций, списание бензина, процентов по кредитам и займам, резервов, подотчетных сумм и представительских расходов, расходов на отпуска и охрану труда, премий, убытков и пр.;
— НДС по ставке 20%: что нужно предусмотреть в договорах, спорные ситуации переходного периода;
— как изменены правила проведения проверок НДС;
— новые разъяснения и изменения при заполнении счетов-фактур, отражении для НДС экспортных операций, продажи-покупки лома, авансов, возвратов, скидок, ведения раздельного учета и пр.;
— изменения в ПБУ 1/2008: просто о сложном;
— что ждать: новый учет запасов, основных средств, аренды, резервов и пр.;
— как отражать по-новому отдельный актив – арендованное имущество, как считать приведенную стоимость арендных платежей, дисконтировать дебиторскую и кредиторскую задолженности, рассчитывать резервы и др.
— как составить бухгалтерскую отчетность по новым правилам;
— все, что касается расчета страховых взносов в 2018-2021 г.;
— как изменится и уже изменилась отчетность по НДФЛ и страховым взносам, и как ее будут проверять инспекторы;
— изменения Трудового кодекса, которые должен знать бухгалтер: новый расчет отпускных, диспансеризация и др.
Целевая аудитория:
Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, кадровых работников.
содержание семинара
I ДЕНЬ:
ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ:
- Изменения главы 25 НК РФ на 2018 г.: инвестиционный налоговый вычет, новый налоговый учет безвозмездно полученных и выявленных при инвентаризации средств, НИОКР, резерва по сомнительным долгам и др.;
- Изменения главы 25 НК РФ на 2019 г.: отражение в расходах стоимости путевок работников, отпускных, затрат на диспансеризацию, транспортного налога и платежей по «Платону» и др.;
- Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке расчета налога на прибыль и отражения основных средств, штрафных санкций, аренды, дивидендов, займов, бензина, расчетов с подотчетными лицами; затрат, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль и пр.;
- Порядок подтверждения расходов на товар и доставку. Порядок оформления товарных и транспортных накладных, УПД, доверенностей;
- Начисление законных процентов и штрафных санкций в целях налога на прибыль и НДС;
- Новые риски по отражению кредиторской задолженности, беспроцентных займов, безвозмездного пользования имуществом, подарков и пр.;
- Исчисление и уплата налога на прибыль обособленными подразделениями. Порядок переноса убытков на будущее;
- Новая декларация по налогу на прибыль.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ.
ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДС:
- Переход на ставку НДС 20% с 2019 г.;
- Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ, в т.ч. проверки декларации по НДС;
- Изменения в декларации по НДС. Новые правила оформления счетов-фактур, заполнения книги покупок и продаж;
- Переход на электронный документооборот счетами-фактурами. Универсальный передаточный документ в разных ситуациях по НДС;
- НДС при экспортно-импортных операциях. НДС налогового агента. Купля-продажа лома для НДС в 2018-2019 гг., макулатуры в 2019 г.;
- Исчисление НДС и оформление счетов-фактур по договорам комиссии (агентским договорам, поручения), при получении и возврате предоплаты, взыскании штрафных санкций;
- Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки, бонуса, премии и т.п., в том числе – за прошлые налоговые периоды. Возвраты товара;
- Раздельный учет и восстановление НДС: новые правила 2018-2019 гг. и судебная практика.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В РАСЧЕТЕ НДС.
КОНТРОЛЬ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПРАВИЛЬНОСТИ УПЛАТЫ НДС:
- Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;
- Налоговые проверки по НДС: новые правила 2018-2019 гг.;
- Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПБУ 1/2008. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА:
- Если порядок в ПБУ или Законе не отражен – применяют МСФО. С какого момента действуют новые правила;
- Как учитывать долговременные контракты и аренду;
- Когда можно новые правила не применять, и как поступить тем, кто имеет право на упрощенный бухгалтерский учет;
- Изменения учетной политики на 2019 г.
НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:
- Переход российских организаций на учет по МСФО. Новые федеральные стандарты.
- Новый стандарт «Запасы»: порядок перехода, на что обратить внимание, чтобы не допустить ошибок;
- Основные средства по-новому: как считать амортизацию, оценку, ликвидационную стоимость и затраты на восстановление окружающей среды;
- Требования дисконтирования дебиторской и кредиторской задолженности. Резервы. «НМА» и справедливая стоимость активов;
- Изменились правила Стандарта «Бухгалтерская отчетность организации», «Доходы организации», «Расходы организации»;
- Новый Стандарт «Учет аренды»: арендатор учитывает арендованное имущество в качестве актива и амортизируют арендованное имущество;
- Новый Стандарт «Учет вознаграждений работникам»: начислять оплату отпусков надо не накануне ухода в отпуск, а тогда, когда работники на него зарабатывают;
- Порядок изменения Плана счетов бухгалтерского учета.
НОВОЕ И СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ В СОСТАВЛЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ:
- Новые правила и изменённые формы бухгалтерской отчетности с 2019 г.;
- Какие ошибки находят аудиторы у бухгалтеров при проверке отчетности. Новые разъяснения Минфина;
- Все об изменениях в порядке представления отчетности, аудиторского заключения в статистику и налоговую инспекцию;
- Публикация отчетности и аудиторского заключения (важно для всех, возможны штрафы вплоть до дисквалификации) и др.;
- Должен ли бухгалтер отчитываться в Росфинмониторинг о сделках предприятия.
II ДЕНЬ:
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ:
- Новая отчетность и изменения по страховым взносам;
- Спорные ситуации отражения в отчетности командировочных расходов, больничных, аренды, материальной выгоды и др. выплат сотрудникам;
- Проверки страховых взносов: налоговая инспекция + Пенсионный фонд, ФСС России. Досудебный порядок регулирования споров по результатам налоговых проверок страховых взносов;
- Новые ставки по взносам. Увеличение нагрузки по страховым взносам. Предельная величина страховых взносов.
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДФЛ:
- НДФЛ 2018-2019: изменения в расчете, НДФЛ с материальной выгоды, новые сроки уплаты и поквартальная отчетность;
- Новая форма 2-НДФЛ. Изменения в порядке заполнения 6-НДФЛ;
- Спорные вопросы заполнения отчетности по НДФЛ: переходная зарплата, премии и отпускные. Новые виды вычетов и льгот по НДФЛ.
ЗАЩИТА РАСХОДОВ ПО ЗАРПЛАТЕ И ИНЫМ ВЫПЛАТАМ СОТРУДНИКАМ:
- Комментарий к изменениям законодательства на 2018-2019 гг. и практике проверок со стороны трудовой и налоговой инспекции. Зарплата «авансом», новые сроки выдачи, премии, расчет сверхурочных и оплата работы в праздники и выходные;
- Обязательные профстандарты. Что написать в должностной инструкции работнику. Профстандарт для бухгалтеров. Должностные обязанности и ответственность бухгалтеров.
- Специальная оценка условий труда обязательна! Новые расходы на спецодежду, медосмотры, доплаты за вредность, дополнительные отпуска за особые условия труда и т.д. Новые требования по проведению предупредительных мероприятий по производственному травматизму и гражданской обороне;
- Требование 2019 г. проводить диспансеризацию работников;
- Какие требования ложатся на работодателя, если работник – пенсионер или предпенсионного возраста;
- Гражданско-правовой договор: основные ошибки оформления, отличия от трудового договора. Запрет заемного труда;
- Изменения в трудовом праве, в т.ч. порядок заключения срочных договоров и трудовых договоров с дистанционными работниками, трудовые отношения с директорами и главбухами.
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ, ПРЕМИЙ, ОТПУСКОВ, КОМАНДИРОВОЧНЫХ ВЫПЛАТ:
- Новые правила по выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, плата за работу в ночное время, в выходные и праздники, при ненормированном рабочем дне;
- Оплата труда при совмещении профессий, обучения или замещении отсутствующего работника, простое организации, вредном производстве, выплаты премиальных;
- Изменения в исчислении отпускных 2019 г. Расчет компенсации за неиспользованный отпуск. Правила определения среднего заработка. Отпуска в рабочих днях и при суммированном учете времени. Отпуск без сохранения зарплаты. Отпуска совместителей и учебные отпуска;
- Командировки по-новому: изменения по суточным, документальное оформление, учет и налогообложение командировочных расходов. Разница между командировками и компенсацией за разъездной характер работы у водителей;
- Перевод работника в другую организацию, на другую работу: порядок оформления и выплаты.
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ, ДЕКРЕТНЫХ И ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ:
- Новое в расчете и оплате больничных и декретных, электронные больничные листы;
- Спорные вопросы выплаты пособий бывшим сотрудникам, сотрудникам, заболевшим в командировке, в отпусках и т.д. Больничные для совместителя;
- Особенности выплаты пособий в связи с производственной травмой, профзаболеванием, особенности оплаты отпуска по беременности и родам;
- Доплаты по больничным за счет работодателя;
- Типичные ошибки при оформлении больничных и декретных - что следует знать бухгалтеру и кадровику;
- Пособия на детей. Индексация пособий.
СЕМИНАР ВЕДЕТ:
Митюкова Эльвира Сайфулловна, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России.
Автор книг: «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.
ВИДЕО, КНИГИ И СТАТЬИ АВТОРА СЕМИНАРА, А ТАКЖЕ ОТЗЫВЫ ПО ПРОШЕДШИМ СЕМИНАРАМ: http://www.sba-consult.ru
АТТЕСТОВАННЫМ БУХГАЛТЕРАМ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ ИПБ РОССИИ.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 4-5 марта 2019 г.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 10.00 до 17.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Бизнес-центр «Я21»: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3. Бизнес-центр находится в 2 минутах ходьбы от станций метро «Тимирязевская».
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 28 000 руб. В стоимость включены: обед, комплект для записей, информационный материал к семинару, 10 час ИПБР.
При регистрации на семинар до 4 ФЕВРАЛЯ 2019 г. стоимость 25 000 руб.!
Скидки: 50% для каждого второго участника от одной организации, 10% для клиентов ООО «Академия успешного бизнеса». При приобретении 3-х семинаров за год 4-ый посещается бесплатно!
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА СЕМИНАР: (495) 748-03-16, 601-88-32 или e-mail: info@sba-consult.ru.
Внимание! Семинар входит в курс на обучение по профстандарту «Бухгалтер»/Главный бухгалтер
Также в составе курса нужно посетить семинар: «МСФО и новые стандарты бухучета 2019-2021: подготовка к переходу на международные и федеральные стандарты (ФСБУ), практические примеры»
Автором данного курса является Митюкова Эльвира Сайфулловна, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям). Которая, как никто другой знает требования для опыта и знаний бухгалтеров, необходимые для сдачи экзамена на профстандарт.
Материал курса составлен таким образом, чтобы слушатели знали, на какие сложные ситуации им стоит обратить внимание для получения квалификации «Бухгалтер/Главный бухгалтер».
По окончании курса: ЭКЗАМЕН НА ПРОФСТАНДАРТ «БУХГАЛТЕР»
19 000 руб. за экзамен платить не нужно!