Налоговая безопасность в 2015 г. Защита бизнеса в кризис. Более 60 законных схем экономии (09-10 июля 2015 г., Москва)

25 000  
цена РУБ
дата проведения
09 июля 2015 - 10 июля 2015



описание семинара


В 2015 году ужесточился контроль за налоговыми схемами, возросла уголовная ответственность. Появились (и еще появятся в перспективе до 2017 г.) законы, обличающие схемы по «обналичке», выявлению реальных собственников бизнеса и холдинговых структур. Государство делает все для того, чтобы бизнес стал прозрачнее. А предприниматели пытаются обойти законы, надеясь сэкономить на налогах. Сомнительный выбор. Лучший вариант рациональной бухгалтерии - оптимизация. На семинаре я расскажу и покажу на практике, как сделать легальный бизнес эффективным. Я дам вам все необходимые инструменты для прохождения любых проверок, отвечу на любые вопросы, связанные с оптимизацией. ПОЧЕМУ МНЕ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ Моя профессиональная компетенция в данной сфере измеряется десятками лет. Я автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России. Я имею опыт работы в крупных холдингах и знаю все нюансы их бухгалтерии. Мне не раз приходилось представлять своих клиентов в судах по налоговым спорам. И я выигрывала эти суды, Мною разработано более 60 эффективно применяемых компаниями на практике схем оптимизации. Наконец, я лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ. Весь семинар я готова отвечать на ваши вопросы по данным схемам. Мы специально не набираем более 30 участников в группе, чтобы КАЖДЫЙ МОГ ПОДОЙТИ И КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ ЛИЧНО ПО ВОПРОСАМ СВОЕГО БИЗНЕСА! КОМУ ЭТО НУЖНО (ВАМ) Семинар необходим руководителям, чтобы изучить все методы контроля своего предприятия. Он необходим главным бухгалтерам, чтобы знать обо всех изменениях и знать, как их использовать. Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности. А также аудиторам и налоговым юристам. Полученные знания пригодятся в любой сфере, как мелким и средним индивидуальным предпринимателям, как и крупным компаниям. Информация, которую я расскажу и покажу на различных примерах, поможет Вам работать безбоязненно, уверенно и качественно. В идеале я жду вас в таком составе: собственник, финансист, бухгалтер, юрист. В таком случае эффективность применения полученных на тренинге знаний повысится в десятки раз. И ДА: СО 2 ЧЕЛОВЕКА ОТ ФИРМЫ - СКИДКА 50%, ЧЕТВЕРТЫЙ - БЕСПЛАТНО! ВЫ УЗНАЕТЕ: - Чего ждать от налогового контроля и как к нему подготовиться; - Какие схемы раскроет новая декларация по НДС, а какие останутся; - Как следят за бизнесменами и их финансовыми операциями; - Какие наказания грозят предпринимателям за нарушения; - Все нововведения в законодательство, в том числе о привлечении к уголовной ответственности за неуплату налогов без налоговой проверки; - Как правильно сделать налоговое планирование; - Как защитить активы и самих собственников; - Свыше 60 налоговых схем, которые помогут оптимизировать бизнес, уменьшить налог на прибыль и страховые взносы, оптимизировать НДС. Выходя с семинара, Вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно! Я Вам покажу женский подход к налоговой оптимизации: расскажу, как не только оптимизировать налоги, но и обеспечить развитие бизнеса и увеличить свои дивиденды! МОЯ ЦЕЛЬ – НЕ ЗАРАБОТАТЬ НА СЕМИНАРЕ, А ПОМОЧЬ ВАМ В РАБОТЕ С НАЛОГАМИ!

содержание семинара


КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: - Расчет плана по налоговой проверке: сколько налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде; - Новые методы выявления схем по «обналичке». Кого и как контролируют полиция, банки и инспекторы; - Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки; - Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя. «ТОТАЛЬНЫЙ» КОНТРОЛЬ. РАСКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРОВ: - Поправки и дополнения, внесенные Федеральным законом № 134 ФЗ от 28.06.2013 в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям; - Как «следят» за бизнесом. Когда банк может блокировать счета предприятия моментально; - Отчетность банков о счетах физических лиц. Порядок взимания недоимок со счетов взаимозависимых лиц; - Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев бизнеса. Новый порядок взаимодействия банков с клиентами; - Изменения уголовного и административного законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ТРАНФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ: - Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», изменений Налогового кодекса РФ, Закона «О бухгалтерском учете» в части вопросов налоговой оптимизации и схем уклонения от уплаты налогов; - Введение Федеральных законов «О трансфертном ценообразовании», «О контролируемых иностранных компаниях». НОВОВВЕДЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН: - Определение и круг взаимозависимых лиц (ст. 105.1 НК РФ, 11 оснований); - Понятие и критерии отнесения сделок к категории контролируемых; - Пять методов определения цен для целей налогообложения. Возможности обоснование скидок компании на практике; - Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, в т.ч. поручительства в свете контроля трансфертного ценообразования. АНАЛИЗ СХЕМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: - СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ: - Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры); - Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.); - Убытки при присоединении и слиянии компаний; - Консолидированная уплата налога на прибыль. - СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА: - Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС; - Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса; - Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС; - Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок; - Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров; - Применение опционов для налоговой оптимизации НДС; - Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»). - Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве основных средств. - НАЛОГОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ ВЫПЛАТЫ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ: - Налоговое планирование: аргументы «за» и «против». Зарплата в конверте. - Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам; - Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика; - Производственный кооператив: как единственный способ сэкономить? - Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника; - Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»; - Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу; - Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ. - ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: - Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг; - ПИФ, как инструмент защиты недвижимости. - АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФИРМ НА УСН И ЕНВД, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. - ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС: О ЧЕМ МОЛЧАТ ДРУГИЕ? НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ДЕОФФФШОРИЗАЦИЯ-2015: - Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости; - Меры по противодействию незаконным финансовым операциям; - Альтернативы прибалтийских и кипрских банков: Азия и ЕС; - Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов. Номинальные директора и акционеры, трасты и семейные фонды, акции на предъявителя; - Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах. - ПОКАЗАТЕЛИ И РАССЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СХЕМ. ПРАКТИКА ПОСЛЕДНИХ ГРОМКИХ УГОЛОВНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ. ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов. Перспективы 2016-2018 г. СЕМИНАР ВЕДЕТ: МИТЮКОВА ЭЛЬВИРА САЙФУЛЛОВНА, к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России. Автор книг: «Антикризис. Практические рекомендации для собственников и руководителей компаний», «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению. ВИДЕО АВТОРА СЕМИНАРА: http://sba-consult.ru/ КНИГИ И СТАТЬИ АВТОРА СЕМИНАРА: http://www.sba-consult.ru/publications/ ОТЗЫВЫ ПО ПРОШЕДШИМ СЕМИНАРАМ: http://www.sba-consult.ru/opinions/ АТТЕСТОВАННЫМ БУХГАЛТЕРАМ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ ИПБ РОССИИ. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 09-10 июля 2015 г. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 10.00 до 17.00 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Бизнес-центр «Новодмитровский»: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2. Бизнес-центр находится в пяти минутах ходьбы от станций метро «Савеловская», «Дмитровская». СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 25 000 руб. (2 дня). В стоимость включены: обед, комплект для записей, информационный материал к семинару, КНИГА АВТОРА ПО НАЛОГОВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, 10 час ИПБР. При зачете 40 час ИПБР стоимость участия: 30 000 руб. ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА СЕМИНАР ДО 09 ИЮНЯ 2015 г. стоимость: 20 000 руб. Скидки: 50% для каждого второго участника от одной организации, 10% для клиентов ООО «Академия успешного бизнеса». При приобретении 3-х семинаров за год 4-ый посещается бесплатно! ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА СЕМИНАР: (495) 748-03-16, 601-88-32 или e-mail: info@sba-consult.ru.
 
РЕКЛАМА:
Rambler's Top100
© Copyright 2005-2013. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами