Легализация бизнеса: как уйти от воровства НДС и «черного нала». Переход от «черных» и «серых» схем к «белым» и «светло-

9 676  
цена РУБ
дата проведения
18 июля 2013

место проведения
м. Войковская

даты проведения семинара: 18 июля 2013, 29 августа 2013


описание семинара


Время проведения:

10.00 – 18.00

Стоимость обучения

9 676 руб. (НДС не облагается)

Что входит в стоимость:

Сертификат Центра о повышении квалификации, раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей;

для аттестованных профессиональных бухгалтеров – сертификат ИПБР


содержание семинара


1.      Причины, по которым бизнес может работать не легально. «Черные», «серые», «белые» схемы и их «оттенки». Обналичивание, законные и незаконные цели использования «черного нала».

2.      Минимизация рисков «черных» и «серых» схем. «Светло-серые» схемы без фирм-«однодневок»:

·       реализация товаров через неплательщика НДС (принципала) с использованием агентского договора;

·       схема с небольшим агентским вознаграждением и большой дополнительной выгодой (агент – субъект УСН, договор предусматривает, что она вся принадлежит ему);

·       недоимщик-банкрот;

·       агент не может удержать НДС при выплате дохода принципалу-нерезиденту (векселем и т.п.);

·       оптимизация НДС с использованием механизма переоценки.

3.      Способы ухода от фирм-«однодневок»:

·       перевод всех или части оборотов на специальный налоговый режим или иного неплательщика НДС. Условия применения – наличие покупателей (заказчиков), не нуждающихся в вычете НДС, их выявление или искусственное «создание». Перераспределение доходов и расходов «с НДС» и «без НДС» между плательщиками и неплательщиками НДС в группе компаний;

·       «рокировка» налоговой нагрузки: вместо воровства НДС – законная оптимизация и избежание переплат всех других налогов.

4.      Оптимизация налога на прибыль через затратные механизмы от низконалоговых субъектов, простое товарищество субъектов УСН, а также с участием компаний-нерезидентов.

5.      Примеры переплат налога на прибыль и НДС в группе компаний и способы их избежания.

6.      Перераспределение расходов от субъектов ЕНВД, патентной системы и УСН 6% в пользу субъектов ОСН и УСН 15%.

7.      Способы оптимизации по налогу на имущество.

8.      Риски традиционной «обналички» и способы ухода от неё:

·       индивидуальный предприниматель как легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход. Порядок ведения кассовых операций и ИП – «дыры» и «лазейки». Способы дешевого или бесплатного получения наличных предпринимателем, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков;

·       дивиденды от низконалоговых компаний (офшоры, субъекты ЕНВД, УСН);

·       платежи от нерезидентов на корпоративные карты иностранных банков. Основания платежей;

·       «обезналичивание» расходов, которые ранее оплачивались наличными.

9.      Легализация "черной" зарплаты:

·       ИП – как использовать;

·       дивидендная схема;

·       случаи, когда выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет свою актуальность;

·       зарплата в большом размере – льготная (в некоторых случаях – нулевая) ставка страховых взносов;

·       платежи от нерезидентов на карты;

выплаты процентов, компенсаций, арендной платы, суточных, стипендий и т.п.

Балашова Татьяна Викторовна менеджер по развитию семинаров
Телефон: + 7 (495) 609-60-65 (доб. 244)
Факс: + 7 (495) 609-60-65
Email:
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Кузьминых Артем Евгеньевич
Кузьминых
Артем Евгеньевич
Управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ
 
РЕКЛАМА:
© Copyright 2005-2019. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами