Годовая бухгалтерская и налоговая отчетность 2019: новые формы и новые требования, проблемные вопросы

22 300  
цена РУБ
дата проведения
12 марта 2020 - 13 марта 2020

место проведения
БЦ Фарватер



описание семинара


Приглашаются:

  •  
    • Главные бухгалтеры.
    • Специалисты по налогообложению.
    • Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
    • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.

Цель семинара :

  •  
    • Оказать помощь бухгалтерским службам в сдаче годовой отчетности по новым правилам в 2018 г.
    • Актуализировать профессиональные умения и навыки.
    • Обсудить законодательные изменения в бухгалтерском учете и налогообложении.

содержание семинара


  1. Налоговая и бухгалтерская отчётность 2018, изменения с 2019 года
    1. Годовая отчетность по НДФЛ и страховым взносам 2018 г. Что изменится с 2019 г
    1. Налог на добавленную стоимость 2018 г. Изменения 2019 г
    1. Отчетность 2018 по налогу на имущество. Новое с 2019 г
    1. Налог на прибыль организаций: годовая отчетность 2018 и изменения в 2019 г
    1. Налоговые проверки: защита от претензий налоговых органов в связи с изменением законодательства
    • Новое в законодательстве о бухгалтерском учёте.
    • Изменения в Федеральном законе «О бухгалтерском учёте» и в Законе «О консолидированной финансовой отчётности».
    • Программа разработки и принятия ФСБУ в 2019-2021 гг.
    • Требования по раскрытию информации об аудиторской проверке в Едином федеральном реестре сведений об организации.
    • Годовая бухгалтерская отчётность за 2018 год: проблемные вопросы.
    • Бухгалтерский учёт и отчетность в 2019 году: разъяснения Минфина по порядку применения отдельных положений закона, льготы для субъектов малого предпринимательства.
    • Особенности составления бухгалтерской отчетности.
    • Формы первичных документов: порядок разработки и оформления.
    • Изменение величины обязательств с учетом отсрочки платежа.
    • Новая редакция ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации».
    • Изменения в ПБУ 3/2006 «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»- редакция с 2019 г.
    • Рекомендации Минфина РФ по аудиту годовой бухгалтерской отчетности.
    • Проблемные вопросы по исчислению страховых взносов в 2018 г.
    • Годовая отчётность по страховым взносам за 2018 год в налоговые органы и ПФР. Отчётность по НДФЛ (формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ): последние изменения, официальные разъяснения, сложные случаи, рекомендации по заполнению, контрольные соотношения.
    • Особенности исчисления НДФЛ с доходов, полученных иностранными гражданами, в т. ч. работающими на основании патента. Зачёт фиксированного авансового платежа за патент, срок действия которого относится к разным налоговым периодам.
    • Изменения по НДФЛ и страховым взносам с 2019 г.
    • Особенности исчисления НДС и применения налоговых вычетов в 2018 году.
    • Реализация товаров (работ, услуг).
    • Общий порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг).
    • Учет суммовых ризниц у продавца и покупателя.
    • Момент определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг).
    • Исчисление НДС при безвозмездной передаче. Начисление НДС и применение налоговых вычетов при безденежной форме авансов.
    • Организация раздельного учета НДС, пятипроцентный барьер затрат, новые правила с 2018 г.
    • Применение нулевой ставки НДС. Отказ от применения нулевой ставки НДС с 2018 г.
    • Ввоз товаров на территорию РФ. Определение налоговой базы. Налоговый период. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Налоговые вычеты. Особенности оформления счетов-фактур. Вычеты по НДС. Порядок и сроки уплаты НДС. Представление отчетности.
    • Исправление ошибок в счетах-фактурах, журнале учёта, книге покупок и книге продаж. Уточнённые декларации по НДС.
    • Применение налоговых вычетов и восстановление НДС при получении субсидий и бюджетных инвестиций.
    • Новое по НДС с 2019 г. Повышение налоговых ставок по НДС.
    • Применение риск-ориентированного подхода при проведении камеральных проверок.
    • Применение льготы по движимому имуществу с 2018 г. по регионам России.
    • Отчётность по налогу на имущество за 2018 год. Особенности заполнения раздела 2.1 декларации
    • Изменения по налогу на имущество с 2019 г.
    • Методы признания доходов и расходов.
    • Общие критерии признания расходов.
    • Материальные расходы.
    • Расходы на оплату труда: налоговые нюансы. Затраты обучение работников.
    • Определение амортизируемого имущества. Порядок расчета амортизации. Излишки ОС и НМА, выявленные при инвентаризации в 2018 г.
    • Прочие расходы. Расходы на ремонт основных средств.
    • Прямые и косвенные расходы у организаций производящих продукцию, работы, услуги, а также у торговых организаций.
    • Формирование резерв сомнительных долгов в налоговом учёте. Списание безнадёжной задолженности.
    • Применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.
    • Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Сроки уплаты налога.
    • Уплата налога по обособленным подразделениям. Передача дочернему обществу имущества: особенности налогового учёта с 2018 года.
    • Особенности формирования налоговой базы по налогу на прибыль в налоговой декларации за 2018 год.
    • Учет долговых обязательств в налоговом учёте. Беспроцентные займы: налоговые последствия.
    • Возмездные и безвозмездные договоры поручительства.
    • Изменения по НИОКР с 2018 г. Прочие расходы в налоговом учете.
    • Сроки сдачи отчета.
    • Изменения по налогу на прибыль с 2019 г.
    • Появление системы BigDate. Какие нарушения и как она выявляет.
    • Последствия выявления нарушений.
    • Новые полномочия налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок.
    • Изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности.
    • Как вести себя, если пришли к вам по поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту).
    • Необоснованная налоговая выгода: судебная практика.
    • Анализ писем и разъяснений 2018 г.
    • Оценка и минимизация рисков (на конкретных примерах).
    • Процесс проведения выездной налоговой проверки. Границы налоговой проверки.
    • Применение расчетного метода в результате проверки и его последствия.
    • Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица.
    • Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
    • Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
    • Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
    • Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
    • Сделки, признанные недействительными по иску налоговых органов.
 

Регистрация на семинар

* Дата:
 
* ФИО:
* Должность:
Добавить участника
* Название компании:
* Телефон:
Факс:
* E-mail:
Адрес:
* Защитный код:
Обновить картинку
 
РЕКЛАМА:
Rambler's Top100
© Copyright 2005-2019. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами