Тренинг. Тренинг-мастерская "Современные методики оценки персонала: разработка и проведение"
Организатор: Центр подготовки бизнес-тренеров "ТренерПРОФИ"
Практика решения сложных вопросов в работе главного бухгалтера в свете последних законодательных изменений
описание семинара
Приглашаются:
Ø Главные бухгалтеры.
Ø Специалисты по налогообложению.
Ø Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
Ø Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
Цель семинара:
Ø Получить знания, умения и навыки построения бухгалтерской службы на предприятии.
Ø Освоить компетенции руководителя бухгалтерской службы.
Ø Актуализировать профессиональные умения и навыки.
Обсудить законодательные изменения в бухгалтерском учете и налогообложении.
содержание семинара
1. Изменения в трудовом законодательстве, касающиеся заработной платы
Ø Изменения, связанные с суммированным учетом рабочего времени; касающиеся беременных сотрудниц.
Ø Отпуска.
Ø Изменение размера МРОТ.
Ø Профессиональные стандарты и пр. изменения.
Ø Обзор и анализ последних разъяснений ведомств, касающихся оплаты труда.
Ø Письма ведомств об оформлении кадровых документов.
Ø Оформление командировки с учетом изменений.
Ø Трудовой договор и локальные нормативные акты: как составить, чтобы минимизировать риски работодателя.
Ø Как составить положение о премировании и депремировании.
Ø Порядок выплаты премии при увольнении: как обеспечить работодателю максимальную возможность действий по выплате (не выплате премии).
Ø Вахтовый метод.
Ø Удержания и вычеты из заработной платы.
Ø Проблемы возврата излишне выплаченных работнику сумм (с учетом последней судебной практики).
Ø Материальная ответственность работника: как работодателю максимально защитить свои права.
Ø Ученический договор: что необходимо предусмотреть, чтобы вернуть потраченные на обучение сотрудника деньги в любом случае (с анализом судебной практики).
Ø Ответственность должностных лиц за нарушение трудового законодательства: административная, финансовая, уголовно-правовая.
Ø НДФЛ. Новый порядок и форма сдачи отчетности.
Ø Разъяснения, данные в письмах Минфина (удержание НДФЛ с доходов сотрудников-нерезидентов, в том числе членов Таможенного союза; особенности исчисления НДФЛ с лиц, имеющих статус беженцев); иные изменения.
Ø Изменения в налоговых вычетах и порядке их получения.
Ø Изменения законодательства в обложении страховыми взносами и администрировании, связанном со страховыми взносами.
Ø Разъяснения ФСС по наиболее важным вопросам.
Ø Обзор писем ведомств и судебной практики, связанных с обложением выплат налогами и страховыми взносами.
Ø Страховые взносы: дополнения и изменения ФЗ № 125-ФЗ и № 250-ФЗ.
2. Учетная политика для целей налогового учета на 2018 год с учетом последних изменений: проблемные вопросы
Ø Учетная политика-главный аргумент в споре с налоговым инспектором (анализ арбитражной практики и налоговых проверок).
Ø Определение порядка признания и распределения доходов и расходов.
Ø Отражение порядка учета и списания основных средств.
Ø Первоначальная стоимость основных средств для целей налогового учета.
Ø Выбор метода начисления амортизации.
Ø Амортизационная премия.
Ø Неотделимые улучшения арендованного имущества, сложные вопросы аренды, проблемы лизинга.
Ø Отражение порядка налогообложения и списания материальных расходов.
Ø Налоговый учет срочных сделок в учетной политике.
Ø Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами.
Ø Определение порядка формирования резервов в учетной политике.
Ø Резервы на: ремонт, оплату отпусков, выплату вознаграждения по выслуге лет, итогам работы за год.
Ø Резерв по сомнительным долгам. Уплата налогов организациями, имеющими несколько обособленных подразделений на территории РФ.
Ø Учетная политика в части исчисления и оптимизации НДС.
Ø Порядок ведения раздельного учета входного НДС. Как воспользоваться льготой в 5%.
3. Бухгалтерский и налоговый учёт и отчетность
Ø Бухгалтерский учёт и отчетность в 2018 году: разъяснения Минфина по порядку применения отдельных положений закона, льготы для субъектов малого предпринимательства.
Ø Особенности составления бухгалтерской отчетности.
Ø Изменение величины обязательств с учетом отсрочки платежа.
Ø Все об НДС.
Ø Налог на прибыль. Методы признания доходов и расходов.
Ø Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Сроки уплаты налога.
Ø Новое в налоговом учете 2019 г.
4. Налоговые проверки: защита от претензий налоговых органов в связи с изменением законодательства
Ø Появление системы BigDate. Какие нарушения и как она выявляет.
Ø Последствия выявления нарушений.
Ø Новые полномочия налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок.
Ø Изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности.
Ø Как вести себя, если пришли к вам по поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту).
Ø Необоснованная налоговая выгода: судебная практика.
Ø Анализ писем и разъяснений 2018 г.
Ø Оценка и минимизация рисков (на конкретных примерах).
Ø Процесс проведения выездной налоговой проверки. Границы налоговой проверки.
Ø Применение расчетного метода в результате проверки и его последствия.
Ø Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица.
Ø Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
Ø Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
Ø Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
Ø Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
Ø Сделки, признанные недействительными по иску налоговых органов.